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江苏快三2019年11月份财政预算执行情况分析

 

一、财政预算收支完成情况

2019年11月份一般公共预算收支完成情况

2019年11月份当月全市财政总收入完成14571万元,同比增收2855万元,增长24.4%。其中:上划中央收入5350万元,同比增收2577万元,增长92.9%;上划省级收入540万元,同比增收245万元,增长83.2%;一般公共预算本级收入8681万元,同比增收33万元,增长0.4%。2019年11月份当月一般公共预算本级支出完成3972万元,同比增支11017万元,增长156.4%。

2019年1-10月份财政收入完成情况

2019年1-11月份全市财政总收入完成232115万元,同比增收20077万元,增长9.5%。一般公共预算本级收入131208万元,同比增收10176万元,增长8.4%。

分部门看:税务部门收入209165万元,同比增收16893万元,增长8.8%;财政部门收入22950万元,同比增收3184万元,增长16.1%。

分级次看:上划中央收入90851万元,同比增收8888万元,增长10.8%;上划省级收入10057万元,同比增收1014万元,增长11.2%;一般公共预算本级收入131208万元,同比增收10176万元,增长8.4%。

分构成看:全市税收收入完成209165万元,同比增收16949万元,增长8.8%;占财政总收入比重为90.1%,同比增长0.2个百分点。总量排在前三位的税种为:增值税(含改征增值税)125201万元,占财政总收入53.9%;企业所得税43332万元,占财政总收入18.7%;契税12692万元,占财政收入5.5%。非税收入22950万元,占财政总收入比重为9.9%。地方税收收入108258万元,占一般公共预算收入比重82.5%。

一般公共预算本级收入分项目看:

税收收入108258万元,同比增收6991万元,增长6.9%,其中:增值税56341万元,同比增收5038万元,增长9.8%;企业所得税32%部分13866万元,同比增收3116万元,增长29%;个人所得税32%部分1041万元,同比减收1339万元,下降56.3%;五种小税13050万元,同比减收3901万元,下降23%;城市维护建设税9517万元,同比增收343万元,增长3.7%;车船税747万元,同比减收23万元,下降3.1%;契税12692万元,同比增收3849万元,增长43.5%;环保税279万元,同比增收37万元,增长15.3%。

行政事业性收费收入4689万元,同比增收1438万元,增长44.2%。

罚没收入9404万元,同比增收3646万元,增长63.3%。

专项收入4690万元,同比增收57万元,增长1.2%。

政府住房基金收入933万元,同比减收478万元,下降33.9%。

国有资源(资产)有偿使用收入3234万元,同比减收1478万元,下降31.4%。

2019年1-11月份一般公共预算支出完成情况

2019年1-11月份全市一般公共预算本级支出完成573311万元,同比增支89433万元,增长18.5%。民生类支出491671元,同比增支97814万元,增长24.8%,占一般公共预算支出的比重为85.8%。三项法定支出216273万元,同比增支23347万元,增长12.1%,其中:教育支出113909万元,同比增支8294万元,增长7.9%;科学技术支出31050万元,同比增支13177万元,增长73.7%;农林水支出71314万元,同比增支1876万元,增长2.7%。八项支出446093万元,同比增支82209万元,增长22.6%。

㈣政府性基金预算收支完成情况

1、基金收入:2019年1-11月份全市政府性基金预算收入完成124211万元,同比增收34956万元,增长39.2%,其中:国有土地使用权出让金收入114056万元,同比增收32029万元,增长39%;国有土地收益金收入7200万元,同比增收2479万元,增长52.5%;农业开发土地资金收入706万元,同比增收364万元,增长106.4%;城市基础设施配套费收入1202万元,同比增收694万元,增长136.6%;彩票公益金收入173万元,同比减收601万元,下降77.6%;污水处理费收入874万元。同比减收9万元,下降1%。

 2、基金支出:2019年1-11月份全市政府性基金预算支出完成267894万元,同比增支112026 万元,增长71.9%,其中:国有土地使用权出让收入安排的支出242395万元,同比增支97432万元,增长67.2%;国有土地收益基金支出1323万元,同比减支1632万元,下降55.2%;农业土地开发资金支出433万元,同比增支235万元,增长118.7%;污水处理费安排的支出1062万元,同比增支217万元,增长25.7%;城市基础设施配套费安排的支出993万元,同比减支595万元,下降37.5%;彩票公益金安排的支出1077万元,同比增支659万元,增长157.7%;债务付息支出6173万元,同比增支2120万元,增长52.3%。

二、财政收支运行特点

一)减税降费效应明显,财政收入增速继续放缓。1-11月,全市财政总收入完成232115万元,完成年初预算的95.1%,超序时进度3.4个百分点,同比增收20077万元,增长9.5%,增速比上年同期降低2.5个百分点。一般公共预算收入完成131208万元,完成年初预算的93.8%,超序时进度2.1个百分点,同比增收10176万元,增长8.4%,增速比上年同期降低0.5个百分点。财政总收入、一般公共预算收入均增速继续放缓

(二)大力提质增效,调整支出结构,做好重点领域保障工作。在落实好减税降费政策、过紧日子的同时,积极做好保工资、保运转、保基本民生等保障“三保”支出工作。1-11月,全市一般公共预算支出573311万元,同比增支89433万元,增长18.5%,其中:民生支出完成491671万元,同比增长97814万元,增长24.8%。民生支出增幅高于总支出增幅6.3个百分点,显示出财政支出正在向调结构、保“三保”转变。

(三)政府性基金收支矛盾突出,收支缺口巨大。1-11月,全市政府性基金收入完成124211万元,同比增收34956万元,增长39.2%,政府性基金支出完成267894万元,同比增支112026万元,增长71.9%,虽然收入有所增长,但政府性基金收支缺口达14亿元,收支差距比上半年进一步扩大。

目前,离年底不到一个月时间了,各部门必须按照市委、政府提出的工作目标,主动跟进,狠抓落实,进一步抓好收入征管,增强支出保障能力,提高公共服务水平,确保完成年初的预期目标,为实现我市经济社会各项事业发展提供财力保障。

 

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