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江苏快三2019年12月份财政预算执行情况分析

 

一、财政预算收支完成情况

2019年12月份一般公共预算收支完成情况

2019年12月份当月全市财政总收入完成13394万元,同比503万元,下降3.6%。其中:上划中央收入4191万元,同比增收1555万元,增长59%;上划省级收入307万元,同比25万元,增长8.9%;一般公共预算本级收入8896万元,同比2083万元,下降19%。2019年12月份当月一般公共预算本级支出完成94827万元,同比增支27578万元,增长41%。

2019年1-12月份财政收入完成情况

2019年1-12月份全市财政总收入完成245534万元,同比增收19599万元,增长8.7%。一般公共预算本级收入140104万元,同比增收8093万元,增长6.1%。

分部门看:税务部门收入220412万元,同比增收20223万元,增长10.1%;财政部门收入25122万元,同比624万元,下降2.4%。

分级次看:上划中央收入95064万元,同比增收10465万元,增长12.4%;上划省级收入10366万元,同比增收1041万元,增长11.2%;一般公共预算本级收入140104万元,同比增收8093万元,增长6.1%。

分构成看:全市税收收入完成220412万元,同比增收20233万元,增长10.1%;占财政总收入比重为89.8%,同比增长1.2个百分点。总量排在前三位的税种为:增值税(含改征增值税)132654万元,占财政总收入54%;企业所得税43559万元,占财政总收入17.7%;契税13459万元,占财政收入5.5%。非税收入25122万元,占财政总收入比重为10.2%。地方税收收入114983万元,占一般公共预算收入比重82.1%。

一般公共预算本级收入分项目看:

税收收入114983万元,同比增收8718万元,增长8.2%,其中:增值税59819万元,同比增收6739万元,增长12.7%;企业所得税32%部分13939万元,同比增收3052万元,增长28%;个人所得税32%部分1203万元,同比减收1377万元,下降53.4%;五种小税14909万元,同比减收2714万元,下降15.4%;城市维护建设税9818万元,同比增收295万元,增长3.1%;烟叶税706万元,同比减收148万元,下降17.3%;车船税831万元,同比减收36万元,下降4.2%;契税13459万元,同比增收2850万元,增长26.9%;环保税279万元,同比增收37万元,增长15.3%。

行政事业性收费收入4690万元,同比增收1419万元,增长43.4%。

罚没收入10217万元,同比增收2527万元,增长32.9%。

专项收入4901万元,同比增收44万元,增长0.9%。

政府住房基金收入1850万元,同比364万元,增长24.5%。

国有资源(资产)有偿使用收入3463万元,同比减收4979万元,下降59%。

2019年1-12月份一般公共预算支出完成情况

2019年1-12月份全市一般公共预算本级支出完成668138万元,同比增支117015万元,增长21.2%。民生类支出594191元,同比增支112515万元,增长23.4%,占一般公共预算支出的比重为88.9%。三项法定支出242070万元,同比增支37193万元,增长18.2%,其中:教育支出145909万元,同比增支16191万元,增长12.5%;科学技术支出32771万元,同比增支13392万元,增长69.1%;农林水支出63390万元,同比增支7610万元,增长13.6%。八项支出567022万元,同比增支117010万元,增长26%。

㈣政府性基金预算收支完成情况

1、基金收入:2019年1-12月份全市政府性基金预算收入完成179819万元,同比增收44402万元,增长32.8%,其中:国有土地使用权出让金收入166516万元,同比增收42514万元,增长34.3%;国有土地收益金收入9356万元,同比增收2196万元,增长30.7%;农业开发土地资金收入774万元,同比增收215万元,增长38.5%;城市基础设施配套费收入1202万元,同比428万元,下降26.3%;彩票公益金收入774万元,同比减收313万元,下降28.8%;污水处理费收入1197万元。同比218万元,增长22.3%。

 2、基金支出:2019年1-12月份全市政府性基金预算支出完成66098万元,同比52009 万元,下降44%,其中:国有土地使用权出让收入安排的支出18226万元,同比80144万元,下降81.5%;国有土地收益基金支出9375万元,同比1973万元,增长26.7%;农业土地开发资金支出554万元,同比增支196万元,增长54.8%;污水处理费安排的支出1188万元,同比增支209万元,增长21.3%;城市基础设施配套费安排的支出1147万元,同比减支256万元,下降18.2%;彩票公益金安排的支出4466万元,同比增支534万元,增长13.6%;债务付息支出6173万元,同比增支2120万元,增长52.3%;文化体育与传媒支出320万元,同比增支278万元,增长661.9%;其他地方自行试点项目收益专项债收入安排的支出5029万元

二、财政收支运行特点

财政收支稳健增长,创历史新高。20191-12月份,我市财政总收入完成245534万元,完成了全年预算数的100.6%,同比增长8.7%。2019年,全市税收收入完成220411万元,占财政总收入比重的89.8%,在赣州县市区排位第2,超出赣州县市区平均水平5.4个百分点。

1-12月份,一般公共预算收入完成140104万元,同比增收8093万元,完成了全年预算数的100.1%,增长6.1%,增幅在赣州县市区排位第6,超出赣州县市区平均水平0.2个百分点。

1-12月份,一般公共预算支出668138万元,同比增长21.2%。支出总量在赣州县市区排位第3,仅次于南康区80亿、于都县73.5亿。累计拨付十三项民生支出594191万元,同比增支112515万元,增长23.3%,占一般公共预算支出的比重达88.9%;累计拨付三项法定支出242070万元,同比37193万元,增长18.2%,占一般公共预算支出的比重达36.2%;累计拨付八项支出567022万元,同比增支117010万元,增长26%,占一般公共预算支出的比重达87.9%。

2020年,我们财政部门要继续努力,按照市委、政府和各级财政部门提出的工作目标,主动跟进,狠抓落实,进一步抓好收入征管,加快财政支出进度,再创佳绩。

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